扫码加入训练营

牢记核心词

学习得礼盒

2022考研审计学重要案例:内部控制

2021-03-29 07:19:00来源:网络

   2022考研审计学重要案例:内部控制

  随着社会的发展,考审计硕士的人越来越多。尽早了解相关资料,考研的胜算就会更大些。下面新东方在线考研小编整理了“2022考研审计学重要案例:内部控制”相关内容,一起来看看吧~

  [资料]大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给收票员才能进入剧院,收票员将入场券撕成两半,正券交还给顾客,副券则投入加锁的票箱中。

  [要求]

  1.请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?

  2.假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动?

  3.对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?

  4.剧院经理可采取哪些手段使其现金内部控制达到最佳的效果?

  【答案】

  1.采取的内部控制措施为:(1)入场券连续编号(2)售票与收票分两负责(3)入场时收票员将票一撕两半,各执一半(4)票据加锁。

  2.收票员收票时不撕票而将全票交与售票员重新出售收票员直接收银,而让交钱者进场。

  3.观察售票员手中有无散票、旧票突击抽查观众是否无票或持旧票入场。

  4.严格控制未用入场券,记录每日每班第一和最后一张的券号抽点库存现金入场券加盖剧场的章和日期章不定期观察是否利用售票机售票以及检视收票时有无持废票、旧票或无票入场事情发生。

  以上是新东方在线考研整理的“2022考研审计学重要案例:内部控制”相关文章,希望对大家有所帮助。预祝大家都能考上理想的院校,更多专业课资料尽在新东方在线专业课资料考研频道。


本文关键字: 2022考研 审计学 内部控制

考研英语核心词汇营

背词+听课+练习+督学,学习得礼盒

更多资料
更多>>
更多内容

关注新东方在线考研服务号

获得21考研真题及答案解析

1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.点击【关注公众号】,获取资料大礼包。

近10年考研真题及答案免费下载
更多>>
更多公开课>>
更多>>
更多资料